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栗林商船/売上高は前年比1・7%増、経常利益は前年比56・8%減(平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結))

決算短信 2023.06.17

平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

単位・百万円  

           売上高    営業利益  経常利益  当期純利益

31年3月期第1四半期 11,491 1.7   8 △95.1  121 △56.8  123 34.7

30年3月期第1四半期 11,295 4.2   181 △48.2  281 △33.9  91 △68.3

(注) 包括利益 31年3月期第1四半期 △51百万円( -%) 30年3月期第1四半期 563百万円( -%)

(略)

(1)経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善が続き、景気は緩やかな回 復基調で推移しましたが、人手不足や原油価格の上昇、貿易摩擦の懸念もあり、先行きは不透明な状況になってお ります。一方海外においては、米国・欧州経済が概ね堅調に推移しましたが、中国経済の成長が横ばいで推移する 中、米国との通商問題の影響や各国の政策動向、地政学的リスクの高まりなど、多くの懸念材料を抱え、予断を許 さない状況となっております。 この様な経済情勢の中で当社グループは、海運事業においては近海航路は堅調に推移いたしましたが、北海道定 期航路では燃料費の上昇や大宗貨物の紙製品の減少の影響で増収、減益となりました。 ホテル事業においては、訪日外国人客数の増加を背景に経営環境は堅調でありますが、耐震補強工事と客室改装 による客室減室の影響で減収・減益となりました。 不動産事業は概ね順調に推移しております。 以上の結果、売上高が前年度に比べて1億9千5百万円増(1.7%増)の114億9千1百万円、営業利益が前年度 に比べて1億7千2百万円減(95.1%減)の8百万円、経常利益が前年度に比べて1億6千万円減(56.8%減)の 1億2千1百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益が前年度に比べて3千1百万円増(34.7%増)の1億2千 3百万円となりました。 セグメントの状況は、以下のとおりであります。

(海運事業)

海運事業の内、北海道定期航路では、今年5月より配船を見直し、清水への定期航路の開設と大阪への増便を開 始いたしました。これにより雑貨・商品車両を積極的に取り込み、輸送量は前年を上回りましたが、燃料油の上昇 によって収益は伸び悩みました。近海航路については市況は大きく改善しませんでしたが、三国間定期航路は堅調 に推移いたしました。この様な情勢下で、売上高は前年度に比べて2億1千6百万円増(2.0%増)の108億3千9 百万円となり、営業費用は前年度に比べて3億4千万円増(3.2%増)の108億5千7百万円で、営業利益は前年度 に比べて1億2千4百万円減少の1千8百万円の営業損失となりました。

(ホテル事業)

インバウンド個人旅行客の増加や好調な国内需要を背景に概ね良好な経営環境が続いており、インバウンド個人 旅行客や国内顧客獲得のための商品開発や定員稼働率・喫食率の向上を進めましたが、耐震補強工事と客室改装に よる客室減室の影響によって、売上高は前年度に比べて2千1百万円減(4.0%減)の5億円となり、営業費用は前 年度に比べて2千7百万円増(5.5%増)の5億2千万円で、営業利益は前年度に比べて4千8百万円減少の2千万 円の営業損失となりました。

(不動産事業)

前年度と同様に順調に推移しており、売上高は1億7千1百万円となり、営業費用は1億2千3百万円で、営業 利益は4千7百万円と前年度並で推移しました。

(略)

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